Número 000030
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 02/01/2026 00:00:00
Historico CONTA 2531 - FÉRIAS DE JOSE ROBERTO DE SOUSA E MARCIO PEREIRA - JANEIRO DE 2026
Dotacao 020201.1030203982.595 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 13.808,13
Original 13.808,13
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 13.808,13 (ver detalhes)
Pago 13.808,13 (ver detalhes)