Número 001063
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 05/02/2026 00:00:00
Historico CONTA 2531 - FÉRIAS DE JULIANA SCHIMIDT ENCINAS - FEVEREIRO DE 2026
Dotacao 020201.1030103922.592 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 7.969,20
Original 7.969,20
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.969,20 (ver detalhes)
Pago 7.969,20 (ver detalhes)