Número 002510
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 24/03/2026 00:00:00
Historico CONTA 2531 - FÉRIAS DE JOÃO CARLOS CENTIN - MARÇO DE 2026
Dotacao 020201.1030203982.595 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 6.916,19
Original 6.916,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.916,19 (ver detalhes)
Pago 6.916,19 (ver detalhes)