Número 003173
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo 0
Data 13/04/2026 00:00:00
Historico CONTA MOVIMENTO - FÉRIAS DE ANA PAULA PERSEGUINI GENEROSO - ABRIL DE 2026
Dotacao 020102.0824304232.625 31901100 01.11000
Subelemento 31901145
Valor 1.694,23
Original 1.694,23
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.694,23 (ver detalhes)
Pago 1.694,23 (ver detalhes)