Número 004069
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo 0
Data 07/05/2026 00:00:00
Historico CONTA 2531 - FÉRIAS DE NADIR ROSA RIBEIRO FERRAZ - MAIO DE 2026
Dotacao 020201.1030103922.592 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 4.067,25
Original 4.067,25
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.067,25 (ver detalhes)
Pago 4.067,25 (ver detalhes)