Número 004070
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo 0
Data 07/05/2026 00:00:00
Historico CONTA 2531 - FÉRIAS DE PAULO HENRIQUE RODRIGUES - MAIO DE 2026
Dotacao 020201.1030203982.595 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 7.621,90
Original 7.621,90
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.621,90 (ver detalhes)
Pago 7.621,90 (ver detalhes)