Número 005055
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo 0
Data 15/06/2026 00:00:00
Historico CONTA 2531 - FÉRIAS DE VANDER ROGERIO VIEIRA - JUNHO DE 2026
Dotacao 020201.1030203982.595 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 8.116,05
Original 8.116,05
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.116,05 (ver detalhes)
Pago 0,00 (ver detalhes)