| Número de Pagamento | 02/02 DEBITO EM CONT |
| Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
| Número Liquidação | 000755 |
| Data Pagamento | 02/02/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 02/02/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | CONTA MOVIMENTO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TREVOS I E II DA CIDADE - UNIDADES 2148 E 3621 - ILUMINAÇÃO TREVOS - SEAZ |
| Valor Pago | 184,64 |
| Dotacao | 022002.1545203212.557 33903900 |
| Credor | COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI |
| CNPJ Credor | 55.188.502/0001-80 |
| Documento Fiscal | 021238 |

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